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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2226 Data de lançamento: 25/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 205x75 R16 radial p/ Ambulancia ITY 1493,4 Pneu 205x75 R16 radial p/ Ambulancia IUX 4261, 4 Pneu 205x75 R16 radial p/ Van Boxer IWG 9905 e 8 Pneu 195x65 R 15 radial p/ Spin IVT 6757 da Sec. Saude, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 086/2018. 0,00 7.852,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2018 Valor Empenhado referente a: 4 Pneu 205x75 R16 radial p/ Ambulancia ITY 1493,4 Pneu 205x75 R16 radial p/ Ambulancia IUX 4261, 4 Pneu 205x75 R16 radial p/ Van Boxer IWG 9905 e 8 Pneu 195x65 R 15 radial p/ Spin IVT 6757 da Sec. Saude, Pregão nº 08/2018 Contrato nº 086/2018. 7.852,00
02/05/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/2819; 7.852,00
17/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2226/2018 RODAMAX COMERCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - 14337 7.852,00
TOTAL 7.852,00 7.852,00 7.852,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.