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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2335 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN TIP TOP VD 06 P/ PNEU RETRO Nº 03, 1UN MONTAGEM PNEU RETRO Nº 03, 2UN CONSERTO PNEU RETO Nº 03, 4UN CONSERTO PNEU IVM 2711, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU IVM 2711, 1UN MONTAGEM PNEU IVM 2711 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS. 0,00 1.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 Valor Empenhado referente a: 3UN TIP TOP VD 06 P/ PNEU RETRO Nº 03, 1UN MONTAGEM PNEU RETRO Nº 03, 2UN CONSERTO PNEU RETO Nº 03, 4UN CONSERTO PNEU IVM 2711, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU IVM 2711, 1UN MONTAGEM PNEU IVM 2711 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEICULOS E MAQUINAS DA SEC. OBRAS. 1.160,00
30/04/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201826; 1.160,00
07/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2335/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 1.160,00
TOTAL 1.160,00 1.160,00 1.160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.