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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2348 Data de lançamento: 30/04/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 1UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 2UN CAMARA 750 X 16 P/ ONIBUS IPP 8251, 2UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.010,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2018 Valor Empenhado referente a: 3UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779, 2UN CAMARA 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 1UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS IUC 6285, 2UN CAMARA 750 X 16 P/ ONIBUS IPP 8251, 2UN PROTETOR 900 X 20 P/ ONIBUS ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.010,00
30/04/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019220126; 1.010,00
07/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2348/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 1.010,00
TOTAL 1.010,00 1.010,00 1.010,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.