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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2355 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 3UN MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504 VEICULO, 4UN BALACEAMANTO DE RODA DA DOBLO IVF 5504, 2UN MONTAGEM PNEU DO VEICULO AMBULANCIA IUX 4261, 2UN BALACEAMENTO DE RODA DO VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 0,00 145,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 Valor Empenhado referente a: 3UN MONTAGEM PNEU DOBLO IVF 5504 VEICULO, 4UN BALACEAMANTO DE RODA DA DOBLO IVF 5504, 2UN MONTAGEM PNEU DO VEICULO AMBULANCIA IUX 4261, 2UN BALACEAMENTO DE RODA DO VEICULO AMBULANCIA IUX 4261 DA SEC. SAUDE. 145,00
03/05/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201820; 145,00
07/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2355/2018 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 145,00
TOTAL 145,00 145,00 145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.