Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2366 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 27,411 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, NO MES DE ABRIL/2018. |
0,00 |
129,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 27,411 LTS. GASOLINA P/ VEICULO UNO IVJ 7572, NO MES DE ABRIL/2018. |
129,62 |
|
|
02/05/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/11639; |
|
129,62 |
|
18/05/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
129,62 |
TOTAL |
129,62 |
129,62 |
129,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.