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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2367 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 144.773 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368, NO MES DE ABRIL/2018, GABINETE. 0,00 675,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 Valor Empenhado referente a: 144.773 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368, NO MES DE ABRIL/2018, GABINETE. 675,01
02/05/2018 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/114; 1/11510; 1/11529; 1/11645; 675,01
18/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 675,01
TOTAL 675,01 675,01 675,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.