| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 2367 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 144.773 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368, NO MES DE ABRIL/2018, GABINETE. | 0,00 | 675,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 144.773 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368, NO MES DE ABRIL/2018, GABINETE. | 675,01 | ||
| 02/05/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/114; 1/11510; 1/11529; 1/11645; | 675,01 | ||
| 18/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 675,01 | ||
| TOTAL | 675,01 | 675,01 | 675,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||