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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2368 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 141,262 LT. GAS. COMUM P/ TRATOR CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA Nº 02E03, SOPRADOR, MOTOSERRA; 3.134,908 LT. DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 02, Nº 03 E Nº04, MOTONIV. 845B, TRATOR 4X4 NEWHOLLAND E ESCAVAD. HIDRAUL. SEC. OBRAS, PR Nº 20/2017 1º ADIT. CONTR.Nº05/2018. 0,00 12.075,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 Valor Empenhado referente a: 141,262 LT. GAS. COMUM P/ TRATOR CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA Nº 02E03, SOPRADOR, MOTOSERRA; 3.134,908 LT. DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 02, Nº 03 E Nº04, MOTONIV. 845B, TRATOR 4X4 NEWHOLLAND E ESCAVAD. HIDRAUL. SEC. OBRAS, PR Nº 20/2017 1º ADIT. CONTR.Nº05/2018. 12.075,91
02/05/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11050; 1/11434; 1/11438; 1/11455; 1/11461; 1/11445; 1/11446; 1/11447; 1/11462; 1/11471; 1/11476; 1/11483; 1/11475; 1/11489; 1/11509; 1/11523; 1/11517; 1/11496; 1/11540; 1/11567; 1/11565; 1/11562; 1/11563; 1/11553; 1/11590; 1/11640; 1/11583; 1/11616; 1/11615; 1/11606; 1/11628; 1/11605; 1/11435; 1/11474; 1/11494; 1/11507; 1/11504; 1/11547; 1/11551; 1/11591; 1/11617; 12.075,91
08/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 12.075,91
TOTAL 12.075,91 12.075,91 12.075,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.