| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 2368 | Data de lançamento: | 02/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 141,262 LT. GAS. COMUM P/ TRATOR CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA Nº 02E03, SOPRADOR, MOTOSERRA; 3.134,908 LT. DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 02, Nº 03 E Nº04, MOTONIV. 845B, TRATOR 4X4 NEWHOLLAND E ESCAVAD. HIDRAUL. SEC. OBRAS, PR Nº 20/2017 1º ADIT. CONTR.Nº05/2018. | 0,00 | 12.075,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2018 | Valor Empenhado referente a: 141,262 LT. GAS. COMUM P/ TRATOR CORTAR GRAMA, ROÇADEIRA Nº 02E03, SOPRADOR, MOTOSERRA; 3.134,908 LT. DIESEL COMUM P/ RETRO Nº 02, Nº 03 E Nº04, MOTONIV. 845B, TRATOR 4X4 NEWHOLLAND E ESCAVAD. HIDRAUL. SEC. OBRAS, PR Nº 20/2017 1º ADIT. CONTR.Nº05/2018. | 12.075,91 | ||
| 02/05/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11050; 1/11434; 1/11438; 1/11455; 1/11461; 1/11445; 1/11446; 1/11447; 1/11462; 1/11471; 1/11476; 1/11483; 1/11475; 1/11489; 1/11509; 1/11523; 1/11517; 1/11496; 1/11540; 1/11567; 1/11565; 1/11562; 1/11563; 1/11553; 1/11590; 1/11640; 1/11583; 1/11616; 1/11615; 1/11606; 1/11628; 1/11605; 1/11435; 1/11474; 1/11494; 1/11507; 1/11504; 1/11547; 1/11551; 1/11591; 1/11617; | 12.075,91 | ||
| 08/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2368/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 12.075,91 | ||
| TOTAL | 12.075,91 | 12.075,91 | 12.075,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||