Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: CLARISSE R G DE ARRUDA |
Número do empenho: | 2408 | Data de lançamento: | 03/05/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | PBF-PAIF |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: MT.FITA EM METRO, 2,50MT. ENTRETELA COLANTE, 6UN LINHA DE BORDAR, 6UN FITA, 1UN LINHA PRINCESA BRILHO, 2UN LINHA PRINCESA, UNAGULHA CROCHE, 1MT IMA EM METRO, 2MT. FITA, P/ OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. | 0,00 | 121,25 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/05/2018 | Valor Empenhado referente a: MT.FITA EM METRO, 2,50MT. ENTRETELA COLANTE, 6UN LINHA DE BORDAR, 6UN FITA, 1UN LINHA PRINCESA BRILHO, 2UN LINHA PRINCESA, UNAGULHA CROCHE, 1MT IMA EM METRO, 2MT. FITA, P/ OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. | 121,25 | ||
03/05/2018 | ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/019264905; | 121,25 | ||
09/05/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2018 CLARISSE R G DE ARRUDA - 4845 | 121,25 | ||
TOTAL | 121,25 | 121,25 | 121,25 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |