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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARISSE R G DE ARRUDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2408 Data de lançamento: 03/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: MT.FITA EM METRO, 2,50MT. ENTRETELA COLANTE, 6UN LINHA DE BORDAR, 6UN FITA, 1UN LINHA PRINCESA BRILHO, 2UN LINHA PRINCESA, UNAGULHA CROCHE, 1MT IMA EM METRO, 2MT. FITA, P/ OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 0,00 121,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2018 Valor Empenhado referente a: MT.FITA EM METRO, 2,50MT. ENTRETELA COLANTE, 6UN LINHA DE BORDAR, 6UN FITA, 1UN LINHA PRINCESA BRILHO, 2UN LINHA PRINCESA, UNAGULHA CROCHE, 1MT IMA EM METRO, 2MT. FITA, P/ OFICINA DE ARTESANATO COM AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 121,25
03/05/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/019264905; 121,25
09/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2408/2018 CLARISSE R G DE ARRUDA - 4845 121,25
TOTAL 121,25 121,25 121,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.