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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2430 Data de lançamento: 04/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LTS, P/ BEBEDOURO DO CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. 0,00 33,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/05/2018 Valor Empenhado referente a: 1 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20LTS, P/ BEBEDOURO DO CHAPEUZINHO VERMELHO DA SEC. TURISMO. 33,95
07/05/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/019274798; 33,95
10/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 33,95
TOTAL 33,95 33,95 33,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.