SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/SUAS
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNAS IGD - SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 664 P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/SUAS.
0,00
45,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/05/2018
Valor Empenhado referente a: 1 RECARGA CARTUCHO TINTA PRETO HP 664, 1 RECARGA CARTUCHO TINTA COLOR HP 664 P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROGRAMA IGD/SUAS.
45,00
14/05/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/637; 1/638;
45,00
17/05/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2467/2018
LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465
45,00
TOTAL
45,00
45,00
45,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.