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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2514 Data de lançamento: 10/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 12 X 80, 4UN PORCA 12 X 80, 1,5 AÇO, 0,5KG NYLON, 4UN PARAFUSO 12 X 100, 4UN PORCA 12 TRAVANTE, 1UN EMENDA 8MM P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 119,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2018 Valor Empenhado referente a: 4UN PARAFUSO 12 X 80, 4UN PORCA 12 X 80, 1,5 AÇO, 0,5KG NYLON, 4UN PARAFUSO 12 X 100, 4UN PORCA 12 TRAVANTE, 1UN EMENDA 8MM P/ ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 119,60
12/05/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/019400060; 119,60
17/05/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 119,60
TOTAL 119,60 119,60 119,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.