Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: HOLANDA VEICULOS LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2586 |
Data de lançamento: |
16/05/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN MÃO DE OBRA COLOCAR CODIGO RADIO, 1UN GEOMETRIA, 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN MÃO DE OBRA COLOCAR CODIGO RADIO, 1UN GEOMETRIA, 1 MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO FOX IXH 9368 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
685,00 |
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16/05/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201813281; |
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685,00 |
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14/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2018
HOLANDA VEICULOS LTDA. - 14374 |
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685,00 |
TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.