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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RETÍFICA L.C. LTDA. ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2630 Data de lançamento: 22/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 12 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: SERV. APLAINAR BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEM TERMICA, RETIRAR, COLOCAR E MONTAGEM DO MOTOR DIESEL, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, ALOJAMENTO MANCAL, BUCHA DE BIELA E SEDES, RETRO Nº 04 HYUNDAI, CFE. CARTA CONVITE 12/2018. 0,00 4.136,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2018 Valor Empenhado referente a: SERV. APLAINAR BLOCO, APLAINAR CABEÇOTE, BRUNIR CILINDRO, LAVAGEM TERMICA, RETIRAR, COLOCAR E MONTAGEM DO MOTOR DIESEL, RETIFICAR ALOJAMENTO BIELA, ALOJAMENTO MANCAL, BUCHA DE BIELA E SEDES, RETRO Nº 04 HYUNDAI, CFE. CARTA CONVITE 12/2018. 4.136,60
29/05/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 20182183; 4.136,60
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2018 RETÍFICA L.C. LTDA. ME - 9717 4.136,60
TOTAL 4.136,60 4.136,60 4.136,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.