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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2756 Data de lançamento: 28/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2GL GEL CONDUTOR 5KG GALÃO INCOLOR, 240UN ATADURA CREPOM 20CMT. 13F, 240UN ATADURA CREPOM 20CMT. 13F, 240UN ATADURA CREPON 08CMT. 13F, 240UN ATADURA CREPOM 08CMT. 13F, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 872,72

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2018 Valor Empenhado referente a: 2GL GEL CONDUTOR 5KG GALÃO INCOLOR, 240UN ATADURA CREPOM 20CMT. 13F, 240UN ATADURA CREPOM 20CMT. 13F, 240UN ATADURA CREPON 08CMT. 13F, 240UN ATADURA CREPOM 08CMT. 13F, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. 872,72
29/05/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/51221; 872,72
06/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2756/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 872,72
TOTAL 872,72 872,72 872,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.