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Última atualização realizada em 20/03/2026 às 05:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2816 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU IPP 8251, 2UN MONTAGEM PNEU IPP 8251, 2UN CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP PNEU VD 06 IUC 6285, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN MONTAGEM PNEU ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN CONSERTO PNEU IPP 8251, 2UN MONTAGEM PNEU IPP 8251, 2UN CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN TIP TOP PNEU VD 06 IUC 6285, 1UN SOCORRO P/ CONSERTO PNEU IUC 6285, 1UN MONTAGEM PNEU ISU 2354, 1UN CONSERTO PNEU ISX 7779 DA SEC. EDUCAÇÃO. 320,00
30/05/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201833; 320,00
07/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2816/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00