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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 15:53.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO MARABA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 285 Data de lançamento: 23/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Carta Convite Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 12 meses de serviços radiofonicos e divulgação do progr. inform. de segunda a sexta feira entre 12h e 12:50h com até 06 min. diarios, mais 08 insersões diárias ate 30 segundos cada de seg a sexta-feira periodo jan a dez/2018, cfe. 2º aditivo contrato 28/2017. 0,00 8.496,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2018 Valor Empenhado referente a: 12 meses de serviços radiofonicos e divulgação do progr. inform. de segunda a sexta feira entre 12h e 12:50h com até 06 min. diarios, mais 08 insersões diárias ate 30 segundos cada de seg a sexta-feira periodo jan a dez/2018, cfe. 2º aditivo contrato 28/2017. 8.496,00
23/01/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/105; 1.770,00
23/01/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/106; 708,00
26/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. JANEIRO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
26/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. JANEIRO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 1.770,00
20/02/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018171; 708,00
26/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
21/03/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018216; 708,00
26/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. MARÇO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
19/04/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018240; 708,00
24/04/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. ABRIL/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
18/05/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018282; 708,00
05/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. MAIO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
18/06/2018 MARLISA GUERRA -SEC DA SAUDE -Conforme Nota Fiscal Nº E/327; 708,00
22/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. JUNHO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
19/07/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018381; 708,00
25/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. JULHO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
17/08/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018423; 708,00
22/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. AGOSTO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
19/09/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018470; 708,00
10/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. SETEMBRO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 708,00
20/11/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018571; 354,00
03/12/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 285/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 RADIO MARABA LTDA - ME - 3 354,00
TOTAL 8.496,00 8.496,00 8.496,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.