Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2895 |
Data de lançamento: |
06/06/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6H SERV. TROCA MOLA MESTRE TRASEIRA ESQUERDA E BUCHA, 8H SERV. SUBSTITUIÇÃO FLAUTA E SANAR VAZAMENTOS NO ONIBUS IPP 8251, 6H SERV. SUBSTITUIÇÃO SUPORTE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO 16/2017, CONTRATO 112/2017. |
0,00 |
580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6H SERV. TROCA MOLA MESTRE TRASEIRA ESQUERDA E BUCHA, 8H SERV. SUBSTITUIÇÃO FLAUTA E SANAR VAZAMENTOS NO ONIBUS IPP 8251, 6H SERV. SUBSTITUIÇÃO SUPORTE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO DO ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO, PREGÃO 16/2017, CONTRATO 112/2017. |
580,00 |
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11/06/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201894; |
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580,00 |
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13/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2895/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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580,00 |
TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.