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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3007 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,40KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 10 X 100, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 0,00 90,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 Valor Empenhado referente a: 0,40KG SOLDA MIG, 2UN PARAFUSO 10 X 100, 2UN PORCA 10 TRAVANTE, P/ RETRO Nº 04 DA SEC. OBRAS. 90,60
15/06/2018 CLERIO LARENTIS - SEC DE OBRAS -Conforme DANFE Nº 890/19802469; 90,60
21/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 90,60
TOTAL 90,60 90,60 90,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.