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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 305 Data de lançamento: 24/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FNS
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20PCT. ATADURA CREPOM 15CMT 9F PC/12, 240UN ATADURA CREPOM 20CMT. 13F 12UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROG. VIGILANCIA SANITARIA. 0,00 315,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2018 Valor Empenhado referente a: 20PCT. ATADURA CREPOM 15CMT 9F PC/12, 240UN ATADURA CREPOM 20CMT. 13F 12UN, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROG. VIGILANCIA SANITARIA. 315,40
26/01/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/48212; 315,40
08/02/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 305/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 315,40
TOTAL 315,40 315,40 315,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.