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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DILMAR BARCAROL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3095 Data de lançamento: 20/06/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18LT, 3UN TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18 LT., MATERIAL P/ PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA NAS RUAS DA CIDADE. 0,00 1.399,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA 18LT, 3UN TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18 LT., MATERIAL P/ PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA NAS RUAS DA CIDADE. 1.399,93
20/06/2018 CLERIO LARENTIS - SEC. DE OBRASConforme DANFE Nº 1/7929; 1.399,93
25/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3095/2018 DILMAR BARCAROL - ME - 13825 1.399,93
TOTAL 1.399,93 1.399,93 1.399,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.