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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARI PEDRO ZABLASKAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3098 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO LOGRADOUROS PUBLICOS E LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 10UN ADESIVO COLA BRANCA PVA EXTRA 1KG, 30SC. CAL HIDRATADO 20 KG, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. 0,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 Valor Empenhado referente a: 10UN ADESIVO COLA BRANCA PVA EXTRA 1KG, 30SC. CAL HIDRATADO 20 KG, P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS DA CIDADE. 590,00
21/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/624; CLERIO LARENTIS - SEC. DE OBRAS 590,00
26/06/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3098/2018 ARI PEDRO ZABLASKAS - 13796 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.