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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3139 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 364,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 Valor Empenhado referente a: 6UN PASSAGENS IRAI/LAGEADO E LAGEADO/IRAI, P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 364,62
05/07/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/11295; 364,62
23/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2018 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 364,62
TOTAL 364,62 364,62 364,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.