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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3151 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN BOLSA COLETORA URINA SIST.FECHADO 2LT, 120UN ATADURA ELASTICA 15 CMT., 8PCT. PAPEL TOALHA 21CMT., 40UN COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F PCT. 500UN, 20UN SONDA DE FOLLEY/VISICAL Nº 18 02 VIAS, 200UN SERINGA 5ML S/ AGULHA LUER SLIP, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. 0,00 890,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 Valor Empenhado referente a: 20UN BOLSA COLETORA URINA SIST.FECHADO 2LT, 120UN ATADURA ELASTICA 15 CMT., 8PCT. PAPEL TOALHA 21CMT., 40UN COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 13F PCT. 500UN, 20UN SONDA DE FOLLEY/VISICAL Nº 18 02 VIAS, 200UN SERINGA 5ML S/ AGULHA LUER SLIP, P/ UNID. BASICA DE SAUDE. 890,64
26/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/51995; EDSON B. DO CANTO - SEC DA SAUDE 890,64
04/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3151/2018 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 13643 890,64
TOTAL 890,64 890,64 890,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.