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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3360 Data de lançamento: 02/07/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA PRENDER PLATAFORMA, 8UN PARAFUSO AÇO ROSCA PARCIAL MAIOR, 8UN PORCA TRAVANTE, 16UN ARRUELA LISA, 1UN SUPORTE FERRO PRENDER PLATAFORMA, 4UN FECHADURA COMPLETA COM CHAVE, 0,3KG SOLDA MIG, P/ STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. 0,00 255,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2018 Valor Empenhado referente a: 8UN PARAFUSO DE AÇO C/ PORCA PRENDER PLATAFORMA, 8UN PARAFUSO AÇO ROSCA PARCIAL MAIOR, 8UN PORCA TRAVANTE, 16UN ARRUELA LISA, 1UN SUPORTE FERRO PRENDER PLATAFORMA, 4UN FECHADURA COMPLETA COM CHAVE, 0,3KG SOLDA MIG, P/ STRADA IWE 7004 DA SEC. OBRAS. 255,20
04/07/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 890/20046099; 255,20
06/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3360/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 255,20
TOTAL 255,20 255,20 255,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.