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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3412 Data de lançamento: 04/07/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA FEAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FEAS OASF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:10CX. CAFÉ 500 GR, 34UN CHA SACHE, 48UN SUCO 01 LT SORTIDO, 64UN REFRIGERANTE 02 LITROS, 15PCT. BISCOITO 800 GR, 15PCT. BISCOITOS SALGADOS 720GR, 22UN PAPEL TOALHA DOB, 14UN LEITE INTEGRAL 200GR, P/ LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 0,00 1.315,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2018 Valor Empenhado referente a:10CX. CAFÉ 500 GR, 34UN CHA SACHE, 48UN SUCO 01 LT SORTIDO, 64UN REFRIGERANTE 02 LITROS, 15PCT. BISCOITO 800 GR, 15PCT. BISCOITOS SALGADOS 720GR, 22UN PAPEL TOALHA DOB, 14UN LEITE INTEGRAL 200GR, P/ LANCHE DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1.315,70
04/07/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/20038086; 1.315,70
06/07/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2018 CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 1.315,70
TOTAL 1.315,70 1.315,70 1.315,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.