Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3512 |
Data de lançamento: |
11/07/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1UN PARAFUSO 10X 50, 1UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN PINO ELASTICO 6MM, 1UN PINO ELASTICO 10MM, P/ DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
11,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1UN PARAFUSO 10X 50, 1UN PORCA 10 TRAVANTE, 2UN PINO ELASTICO 6MM, 1UN PINO ELASTICO 10MM, P/ DITRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO DA SEC. AGRICULTURA. |
11,75 |
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12/07/2018 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 890/20147117; |
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11,75 |
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24/07/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3512/2018
COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 |
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11,75 |
TOTAL |
11,75 |
11,75 |
11,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.