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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3860 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 30Bd. óleo hidr. SH 68 20lt, 2Bd óleo hidr. tipo A 20lt, 8Bd. óleo hidr. 433 20 lt, 2Bd óleo hidr. W10 20 litros, 17L óleo lubrif at fluido, 6 balde óleo lubrif. 40 20lts, 90un óleo 2T 500 ml e demais itens p/ Sec. Obras, carta convite 15/18, contrato 119/2018. 0,00 14.553,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 Valor Empenhado referente a: 30Bd. óleo hidr. SH 68 20lt, 2Bd óleo hidr. tipo A 20lt, 8Bd. óleo hidr. 433 20 lt, 2Bd óleo hidr. W10 20 litros, 17L óleo lubrif at fluido, 6 balde óleo lubrif. 40 20lts, 90un óleo 2T 500 ml e demais itens p/ Sec. Obras, carta convite 15/18, contrato 119/2018. 14.553,60
06/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/243; 14.553,60
02/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3860/2018 JAQUELINE PERETTO - ME - 13982 14.553,60
TOTAL 14.553,60 14.553,60 14.553,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.