Município de O Município de Iraí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 23/05/2024 às 11:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ANGELO TISSIANI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3877 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 8 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 2 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 Valor Empenhado referente a: 1 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISU 2354, 8 MONTAGEM PNEU ONIBUS IUC 6285, 2 MONTAGEM PNEU ONIBUS ISX 7779, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS ISX 7779, 1 CONSERTO PNEU ONIBUS IVZ 0024 DA SEC. EDUCAÇÃO. 390,00
31/07/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201840; 390,00
08/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3877/2018 ANGELO TISSIANI - ME - 108 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.