Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3897 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 229,12 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037; 59,13 LTS.GASOLINA P/ KANGOO IVT 1170; 371,59 LTS.GASOLINA P/ MOTO IXT 5194 DA SEC. AGRICULTURA. |
0,00 |
1.510,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 229,12 LTS. GASOLINA P/ SAVEIRO IXU 0037; 59,13 LTS.GASOLINA P/ KANGOO IVT 1170; 371,59 LTS.GASOLINA P/ MOTO IXT 5194 DA SEC. AGRICULTURA. |
1.510,48 |
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01/08/2018 |
FABIO R. SCHNELL - SEC. MUN. AGRICULTURA - Conforme DANFE Nº 1/12293; 1/12196; 1/16633; 1/12043; 1/12176; 1/12160; 1/16516; 1/12251; |
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1.510,48 |
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15/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3897/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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1.510,48 |
TOTAL |
1.510,48 |
1.510,48 |
1.510,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.