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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4012 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AV. CASTELO BRANCO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Tomada de Preço Licitação número / ano: 4 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2018: 1º TERMO ADITIVO R$ 18.896,34; 2º TERMO ADITIVO R$ 1.955,76 E 3º TERMO SUPRESSÃO R$ 12.907,85, DA CONSTRUÇÃO 4.863M2 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AV. CASTELO BRANCO, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 107/2018. 0,00 7.944,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 Valor Empenhado referente a: ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2018: 1º TERMO ADITIVO R$ 18.896,34; 2º TERMO ADITIVO R$ 1.955,76 E 3º TERMO SUPRESSÃO R$ 12.907,85, DA CONSTRUÇÃO 4.863M2 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AV. CASTELO BRANCO, TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018, CONTRATO Nº 107/2018. 7.944,25
21/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/395; 5.891,25
03/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2018 - REF. AGOSTO/2018 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 5.891,25
10/09/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/401; 2.053,00
14/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4012/2018 - REF. SETEMBRO/2018 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 2.053,00
TOTAL 7.944,25 7.944,25 7.944,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.