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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4014 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DO TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO P/ PINTURA, 1UN CABO P/ ROLO, 1UN PINCEL PARA PINTURA, 1UN TINTA ACRILICA 3,6 LT BRANCA, P/ PINTURA DOS BANHEIROS DO CAMPING MUNICIPAL. 0,00 81,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN ROLO P/ PINTURA, 1UN CABO P/ ROLO, 1UN PINCEL PARA PINTURA, 1UN TINTA ACRILICA 3,6 LT BRANCA, P/ PINTURA DOS BANHEIROS DO CAMPING MUNICIPAL. 81,00
14/08/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/5130; 81,00
20/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4014/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 81,00
TOTAL 81,00 81,00 81,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.