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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4015 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 100MT. MANGA 1/2 2.5 ROLO 100 MT, 2UN ADAPTADOR 1/2, 3UN TORNEIRA JARDIM PRETA, 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN CAIXA DÁGUA 250LTS., P/ EVENTO 71º ACENDIEMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. 0,00 376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 Valor Empenhado referente a: 100MT. MANGA 1/2 2.5 ROLO 100 MT, 2UN ADAPTADOR 1/2, 3UN TORNEIRA JARDIM PRETA, 2UN ABRAÇADEIRA, 1UN CAIXA DÁGUA 250LTS., P/ EVENTO 71º ACENDIEMENTO DA CHAMA CRIOULA, CFE. LEI Nº 3.041/2018. 376,00
14/08/2018 EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/5129; 376,00
20/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4015/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 376,00
TOTAL 376,00 376,00 376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.