Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4018 |
Data de lançamento: |
09/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Comércio e Serviços |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, 2UN BUCHA Nº 6, 1UN CAIXA DESCARGA BRANCA, 1UN TINTA CORIARTE ACRILICA FOSCA 3,6L BRANCO, 2UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 35, KG1 PREGO 16 X 24, P/ BANHEIRO DO CAMPING MUNICIPAL. |
0,00 |
107,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2018 |
Valor Empenhado referente a: 3UN ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, 2UN BUCHA Nº 6, 1UN CAIXA DESCARGA BRANCA, 1UN TINTA CORIARTE ACRILICA FOSCA 3,6L BRANCO, 2UN PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 35, KG1 PREGO 16 X 24, P/ BANHEIRO DO CAMPING MUNICIPAL. |
107,98 |
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15/08/2018 |
EDINER J. KHEL - SEC. MUN. TURISMO - Conforme DANFE Nº 890/20576644; |
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107,98 |
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20/08/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4018/2018
BRUNHILDE WETZEL & CIA LTDA - ME - 19 |
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107,98 |
TOTAL |
107,98 |
107,98 |
107,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.