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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4020 Data de lançamento: 09/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: BPSE - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 664 12ML COMPATIVEL, 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 664 15 ML P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROG. PAEFI. 0,00 194,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA COLOR HP 664 12ML COMPATIVEL, 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 664 15 ML P/ IMPRESSORA HP 3636 DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, PROG. PAEFI. 194,80
14/08/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/26; 1/27; 194,80
20/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4020/2018 EDUARDO DIAS - ME - 14405 194,80
TOTAL 194,80 194,80 194,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.