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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4121 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TORNEIRA JARDIM, 8MT. MANGUEIRA PRETA 1/2, 2UN ABRAÇADEIRA 1/2, 2 ADAPTADOR P/ MANGUEIRA, 1UN VEDA ROSCA, 1UN PORTA CADEADO, 3UN LUVA 25MM, 1UN COLA P/ CANO, P/ GALPÃO PARQUE DE MAQUINAS. 0,00 36,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN TORNEIRA JARDIM, 8MT. MANGUEIRA PRETA 1/2, 2UN ABRAÇADEIRA 1/2, 2 ADAPTADOR P/ MANGUEIRA, 1UN VEDA ROSCA, 1UN PORTA CADEADO, 3UN LUVA 25MM, 1UN COLA P/ CANO, P/ GALPÃO PARQUE DE MAQUINAS. 36,80
23/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 001/5235; 36,80
28/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4121/2018 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 36,80
TOTAL 36,80 36,80 36,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.