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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4125 Data de lançamento: 21/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M.D.E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 7 LAUDO DE VISTORIA MECANICA DOS ONIBUS ISX. 7779, IUC 6285, IVZ 0024, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251, ISU 2354 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 0,00 1.050,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2018 Valor Empenhado referente a: 7 LAUDO DE VISTORIA MECANICA DOS ONIBUS ISX. 7779, IUC 6285, IVZ 0024, ISV 6525, IUB 3303, IPP 8251, ISU 2354 DO TRANSPORTE ESCOLAR. 1.050,00
21/08/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018118; 1.050,00
24/08/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4125/2018 PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. - 13987 1.050,00
TOTAL 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.