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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4178 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA, 1 KIT COIFA RODA, 1UN BARRA AXIAL DIREITA, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO LADO DIR., 2UN CINTAS PLÁSTICAS, 2UN KIT BUCHAS ESTAB., 1UN PIVO SUSPENSÃO ESQUERDO, 4UN BUCHA FEIXE MOLAS P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS. 0,00 609,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA, 1 KIT COIFA RODA, 1UN BARRA AXIAL DIREITA, 1UN PONTEIRA DIREÇÃO LADO DIR., 2UN CINTAS PLÁSTICAS, 2UN KIT BUCHAS ESTAB., 1UN PIVO SUSPENSÃO ESQUERDO, 4UN BUCHA FEIXE MOLAS P/ STRADA IWE 6999 DA SEC. OBRAS. 609,80
29/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/20767316; 609,80
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4178/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 609,80
TOTAL 609,80 609,80 609,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.