Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4192 |
Data de lançamento: |
24/08/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a:4UN KIT SOQUETE E LAMPADA LED, 1UN BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA, 1UN PIVÔ SUSPENSÃO LADO DIREITO, 1UN BARRA AXIAL LADO DIREITO, 2UN COXIM MOTOR DIREITO E ESQUERDO, 1UN BUCHA BANDEJA, 1UN PIVO SUSPENSÃO, 1 LAMPADA FAROL E 1 ABRACADEIRA P/ AMB. IUX 4261. |
0,00 |
1.547,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2018 |
Valor Empenhado referente a:4UN KIT SOQUETE E LAMPADA LED, 1UN BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA, 1UN PIVÔ SUSPENSÃO LADO DIREITO, 1UN BARRA AXIAL LADO DIREITO, 2UN COXIM MOTOR DIREITO E ESQUERDO, 1UN BUCHA BANDEJA, 1UN PIVO SUSPENSÃO, 1 LAMPADA FAROL E 1 ABRACADEIRA P/ AMB. IUX 4261. |
1.547,00 |
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29/08/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20764936; |
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1.547,00 |
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04/09/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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1.547,00 |
TOTAL |
1.547,00 |
1.547,00 |
1.547,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.