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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4192 Data de lançamento: 24/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:4UN KIT SOQUETE E LAMPADA LED, 1UN BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA, 1UN PIVÔ SUSPENSÃO LADO DIREITO, 1UN BARRA AXIAL LADO DIREITO, 2UN COXIM MOTOR DIREITO E ESQUERDO, 1UN BUCHA BANDEJA, 1UN PIVO SUSPENSÃO, 1 LAMPADA FAROL E 1 ABRACADEIRA P/ AMB. IUX 4261. 0,00 1.547,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2018 Valor Empenhado referente a:4UN KIT SOQUETE E LAMPADA LED, 1UN BUCHA BANDEJA DIANTEIRA DIREITA, 1UN PIVÔ SUSPENSÃO LADO DIREITO, 1UN BARRA AXIAL LADO DIREITO, 2UN COXIM MOTOR DIREITO E ESQUERDO, 1UN BUCHA BANDEJA, 1UN PIVO SUSPENSÃO, 1 LAMPADA FAROL E 1 ABRACADEIRA P/ AMB. IUX 4261. 1.547,00
29/08/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/20764936; 1.547,00
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4192/2018 VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 1.547,00
TOTAL 1.547,00 1.547,00 1.547,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.