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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4222 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 4H SERV.CARDAN, 3,50H SERV. DESCARGA E ASSENTO DO OPERADOR, 7,5H SERV. AFOGADOR, DESCARGA, ALTERNADOR, ACELARADOR, ALAVANCA MARCHAS, 1H SERV. TORNO, 15H SERV. ALTERNADOR, CALCOS MOTOR E DEMAIS P/ RETRO Nº 03, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO CONTRATO 113/2017. 0,00 1.368,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 Valor Empenhado referente a: 4H SERV.CARDAN, 3,50H SERV. DESCARGA E ASSENTO DO OPERADOR, 7,5H SERV. AFOGADOR, DESCARGA, ALTERNADOR, ACELARADOR, ALAVANCA MARCHAS, 1H SERV. TORNO, 15H SERV. ALTERNADOR, CALCOS MOTOR E DEMAIS P/ RETRO Nº 03, PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO CONTRATO 113/2017. 1.368,00
29/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018177; 1.368,00
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4222/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 1.368,00
TOTAL 1.368,00 1.368,00 1.368,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.