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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4223 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a:2,50H SERV. DIREÇÃO, 3,50H CILINDRO DO GIRO, 5H SERV. CUBO DIANT., 2,5H BARRA DIRECAO, 2H SERV. ASSENTO E CONCHA, 1H SERV. CRUZETAS TRACAO, 1H SERV. ALINHAMENTO RODAS P/ RETRO Nº 02 PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO CONTRATO 113/2017. 0,00 752,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 Valor Empenhado referente a:2,50H SERV. DIREÇÃO, 3,50H CILINDRO DO GIRO, 5H SERV. CUBO DIANT., 2,5H BARRA DIRECAO, 2H SERV. ASSENTO E CONCHA, 1H SERV. CRUZETAS TRACAO, 1H SERV. ALINHAMENTO RODAS P/ RETRO Nº 02 PREGÃO Nº 16/2017 2º ADITIVO CONTRATO 113/2017. 752,50
29/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018173; 752,50
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4223/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 752,50
TOTAL 752,50 752,50 752,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.