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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4243 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. NIVEL DE OLEO HIDRAULICO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, 3H SERV. FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 4H SERV. FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, 1H SERVIÇO TORNO E 5,5H SERV. FEIXE MOLA TRASEIRO E PINO CENTRO FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº16/2017, 2º ADITIVO CONTRATO 113/2017. 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 Valor Empenhado referente a: 1,50H SERV. NIVEL DE OLEO HIDRAULICO, SUSPENSÃO DIANTEIRA, 3H SERV. FEIXE DE MOLA TRASEIRO, 4H SERV. FEIXE DE MOLA DIANTEIRO, 1H SERVIÇO TORNO E 5,5H SERV. FEIXE MOLA TRASEIRO E PINO CENTRO FORD IVQ 1480, PREGÃO Nº16/2017, 2º ADITIVO CONTRATO 113/2017. 540,00
29/08/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018162; 540,00
04/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.