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Última atualização realizada em 26/04/2024 às 08:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 44 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE A POPULAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, 6UN PASSAGENS IRAI/ LAGEADO E LAGEADO/IRAI P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 0,00 2.315,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 Valor Empenhado referente a: 20UN PASSAGENS IRAI/PORTO ALEGRE E PORTO ALEGRE/IRAI, 6UN PASSAGENS IRAI/ LAGEADO E LAGEADO/IRAI P/ PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. 2.315,51
12/03/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 2/10104; 2.315,51
19/03/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 44/2018 VIACAO OURO E PRATA S/A. - 88 2.315,51
TOTAL 2.315,51 2.315,51 2.315,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.