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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4472 Data de lançamento: 03/09/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1UN CONS. PNEU VAN MASTER IWG 9905, 2UNBALANCEAMENTO MASTER IWG 9905, 2UN RODIZIO PNEU P/ VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2018 Valor Empenhado referente a: 1UN CONS. PNEU VAN MASTER IWG 9905, 2UNBALANCEAMENTO MASTER IWG 9905, 2UN RODIZIO PNEU P/ VAN MASTER IWG 9905, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEICULOS DA SEC. SAUDE. 200,00
04/09/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201831; 200,00
10/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2018 NATANAEL ANTONIO SANTA HELENA - 10915 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.