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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4515 Data de lançamento: 05/09/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 96,077 LITROS DE GASOLINA COMUM, 84,792 LITROS OLEO TIPO S10, 3.364,585 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. 0,00 12.867,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2018 Valor Empenhado referente a: 96,077 LITROS DE GASOLINA COMUM, 84,792 LITROS OLEO TIPO S10, 3.364,585 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. 12.867,94
05/09/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12534; 1/12533; 1/12571; 1/12325; 1/12321; 1/12358; 1/12400; 1/12429; 1/12459; 1/12499; 1/12306; 1/12336; 1/12323; 1/12359; 1/12354; 1/12308; 1/12378; 1/12375; 1/12417; 1/12415; 1/12414; 1/12391; 1/12381; 1/12403; 1/12435; 1/12427; 1/12431; 1/12448; 1/12449; 1/12426; 1/12451; 1/12460; 1/12466; 1/12486; 1/12491; 1/12527; 1/12526; 1/12517; 1/12509; 1/12510; 1/12530; 1/12552; 1/12550; 1/12551; 1/12549; 1/12563; 1/12570; 12.867,92
06/09/2018 AJUSTE DO DOCUMENTO FISCAL. -0,02
14/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 12.867,92
TOTAL 12.867,92 12.867,92 12.867,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.