| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 4515 | Data de lançamento: | 05/09/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 96,077 LITROS DE GASOLINA COMUM, 84,792 LITROS OLEO TIPO S10, 3.364,585 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. | 0,00 | 12.867,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2018 | Valor Empenhado referente a: 96,077 LITROS DE GASOLINA COMUM, 84,792 LITROS OLEO TIPO S10, 3.364,585 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 3º E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2018. | 12.867,94 | ||
| 05/09/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/12534; 1/12533; 1/12571; 1/12325; 1/12321; 1/12358; 1/12400; 1/12429; 1/12459; 1/12499; 1/12306; 1/12336; 1/12323; 1/12359; 1/12354; 1/12308; 1/12378; 1/12375; 1/12417; 1/12415; 1/12414; 1/12391; 1/12381; 1/12403; 1/12435; 1/12427; 1/12431; 1/12448; 1/12449; 1/12426; 1/12451; 1/12460; 1/12466; 1/12486; 1/12491; 1/12527; 1/12526; 1/12517; 1/12509; 1/12510; 1/12530; 1/12552; 1/12550; 1/12551; 1/12549; 1/12563; 1/12570; | 12.867,92 | ||
| 06/09/2018 | AJUSTE DO DOCUMENTO FISCAL. | -0,02 | ||
| 14/09/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4515/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 12.867,92 | ||
| TOTAL | 12.867,92 | 12.867,92 | 12.867,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||