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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COSER & MUNCH LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4568 Data de lançamento: 10/09/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 0,40KG SOLDA MIG, 2UN PINOS "R" 6MM, 6UN PARAFUSO 8 X 30, 6UN PORCA 8 TRAVANTE, 12UN ARRUELA 8, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 0,00 117,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2018 Valor Empenhado referente a: 0,40KG SOLDA MIG, 2UN PINOS "R" 6MM, 6UN PARAFUSO 8 X 30, 6UN PORCA 8 TRAVANTE, 12UN ARRUELA 8, P/ MERCEDES IVM 2711 DA SEC. OBRAS. 117,40
17/09/2018 CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 890/021005602; 117,40
24/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2018 COSER & MUNCH LTDA - ME - 13044 117,40
TOTAL 117,40 117,40 117,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.