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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CLARISSE R G DE ARRUDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4737 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PBF-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 8MT. RENDA, 6MT. CORDÃO, 2MT. PEROLAS EM METROCOLA, 5UN LINHA CLEA, 6MT. BORDADO, 3,70MT. BORDADO INGLES, 7UN PEROLA EM PACOTE, 11MT. VIES, 4MT VIES, 1PAR OLHO, 88UN BOTÕES P/ OFICINA DE ARTESANATO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 0,00 210,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 Valor Empenhado referente a: 8MT. RENDA, 6MT. CORDÃO, 2MT. PEROLAS EM METROCOLA, 5UN LINHA CLEA, 6MT. BORDADO, 3,70MT. BORDADO INGLES, 7UN PEROLA EM PACOTE, 11MT. VIES, 4MT VIES, 1PAR OLHO, 88UN BOTÕES P/ OFICINA DE ARTESANATO C/ AS ARTEIRAS DO CRAS, PROGRAMA PAIF. 210,03
24/09/2018 ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/021089629; 210,03
26/09/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4737/2018 CLARISSE R G DE ARRUDA - 4845 210,03
TOTAL 210,03 210,03 210,03
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.