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Última atualização realizada em 24/04/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4738 Data de lançamento: 24/09/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUA EURICO KERN
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MCIDADES 844.434/2017 ; 1037.448-80/2017
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Tomada de Preço Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO KERN, CONTRATO DE REPASSE Nº 8444434/2017/ MCIDADES/CAIXA PROCESSO Nº2617.103744880/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018, CONTRATO Nº 106/2018. 0,00 239.967,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2018 Valor Empenhado referente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA EURICO KERN, CONTRATO DE REPASSE Nº 8444434/2017/ MCIDADES/CAIXA PROCESSO Nº2617.103744880/2017 TOMADA DE PREÇO Nº 03/2018, CONTRATO Nº 106/2018. 239.967,61
06/05/2019 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019282; 33.566,18
08/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. MAIO/2019 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 33.566,18
22/07/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019302; 20.059,33
21/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019312; 53.468,33
29/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. JULHO/2019 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 15.603,82
30/10/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/578; 19.306,81
11/12/2019 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2019316; 4.814,44
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. OUTUBRO/2019 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 53.468,33
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. DEZEMBRO/2019 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 4.814,44
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. DEZEMBRO/2019 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 4.455,51
17/12/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. NOVEMBRO/2019 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 19.306,81
01/04/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - REF. ABRIL/2020 - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020370; 10.906,86
01/04/2020 ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 000/599; 43.617,85
04/05/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. ABRIL/2020 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 54.524,71
29/07/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/2020427; 28.404,34
29/07/2020 CLAUDIR DA SILVA - SEC. MUN. OBRAS - Conforme DANFE Nº 000/662; 7.101,54
18/09/2020 ESTORNO CFE. AUTORIZADO NO TERMO ADITIVO DE GLOSA Nº 6 DO CONTRATO Nº 106/2018 -18.721,93
23/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. JULHO/2020 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 28.404,34
23/09/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4738/2018 - REF. JULHO/2020 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 7.101,54
TOTAL 221.245,68 221.245,68 221.245,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.