Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VILSON A.C. ZATT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4768 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST.PIVO, PONTEIRA SUSP. E BUCHA BANDEJA DIR., 6H SERV. SUBST. BUCHAS (BANDEJA E BARRA ESTABILIZ.), 4H SERV. LIMP. SIST. ARREFECIMENTO, 6H SERV. SUBST. CILINDROS RODA TRAS. E PATIM FREIO, DOBLO IUX 4216, PREGÃO 16/17, 2º ADIT. CONTR. 112/2017. |
0,00 |
330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/09/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6H SERV. SUBST.PIVO, PONTEIRA SUSP. E BUCHA BANDEJA DIR., 6H SERV. SUBST. BUCHAS (BANDEJA E BARRA ESTABILIZ.), 4H SERV. LIMP. SIST. ARREFECIMENTO, 6H SERV. SUBST. CILINDROS RODA TRAS. E PATIM FREIO, DOBLO IUX 4216, PREGÃO 16/17, 2º ADIT. CONTR. 112/2017. |
330,00 |
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28/09/2018 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/2018151; |
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330,00 |
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16/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4768/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652 |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.