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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5042 Data de lançamento: 08/10/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 2UN TERMINAL BARRA ESTAB. IVECO 70C16, 1UN MOLA TERCEIRA, 1UN MOLA QUARTA TRASEIRA, P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 0,00 1.060,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2018 Valor Empenhado referente a: 2UN TERMINAL BARRA ESTAB. IVECO 70C16, 1UN MOLA TERCEIRA, 1UN MOLA QUARTA TRASEIRA, P/ ONIBUS IUB 3303 DA SEC. EDUCAÇÃO. 1.060,70
08/10/2018 MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/1756; 1.060,70
24/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5042/2018 MECANICA CARGNIN LTDA - 13944 1.060,70
TOTAL 1.060,70 1.060,70 1.060,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.