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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDO DIAS - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5108 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa: 3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ DESMONTAGEM P/ RETIRADA DE PAPEL ALUMINIO QUE ESTAVA PRESO NO ROLO FUSOR DA IMPRESSORA HP 1132 DA SALA DE VACINA. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 Valor Empenhado referente a: 1 ASSISTENCIA TECNICA C/ DESMONTAGEM P/ RETIRADA DE PAPEL ALUMINIO QUE ESTAVA PRESO NO ROLO FUSOR DA IMPRESSORA HP 1132 DA SALA DE VACINA. 80,00
10/10/2018 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201839; 80,00
24/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5108/2018 EDUARDO DIAS - ME - 14405 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.